
中新經(jīng)緯8月27日電 無錫德林海環(huán)保科技股份有限公司(下稱“德林海”)27日發(fā)布公告稱,公司及相關(guān)人員收到江蘇證監(jiān)局警示函。

來源:德林海公告
江蘇證監(jiān)局表示,經(jīng)查,在2023年年報披露前,德林海個別客戶已有跡象表明其信用風險特征發(fā)生顯著變化,但公司仍對相關(guān)客戶的應收賬款按照以往賬齡組合計提壞賬準備,不符合《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會{2017}7號)第四十八條、第五十三條的規(guī)定,也不符合公司年報中披露的“本集團對信用風險顯著不同的金融資產(chǎn)單項評價信用風險”“除了單項評估信用風險的金融資產(chǎn)外,本集團基于共同風險特征將金融資產(chǎn)劃分為不同的組別,在組合的基礎(chǔ)上評估信用風險”的會計政策。上述財務(wù)核算問題影響公司2023年年報相關(guān)信息披露的準確性。
江蘇證監(jiān)局表示,德林海上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第182 號,以下簡稱《信披辦法》)第三條的規(guī)定。季樂華作為時任財務(wù)負責人,未能勤勉盡責,對上述行為負有主要責任,違反了《信披辦法》第四條的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,江蘇證監(jiān)局決定對德林海及季樂華采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
德林海對此表示,公司及相關(guān)人員高度重視上述問題,將認真總結(jié),吸取教訓,并引以為戒,切實加強相關(guān)人員對《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)則制度的學習和培訓,不斷提升規(guī)范運作意識,嚴格執(zhí)行財務(wù)和會計管理制度,切實提高信息披露質(zhì)量,維護公司及全體股東利益,促進公司健康穩(wěn)健發(fā)展。
半年報顯示,德林海公司主要從事以湖庫富營養(yǎng)化內(nèi)源治理相關(guān)的調(diào)查診斷、核心技術(shù)研發(fā)并提供湖庫富營養(yǎng)化內(nèi)源治理一攬子解決方案、成套化先進整裝集成技術(shù)裝備及安裝調(diào)試、專業(yè)化運行維護及資源化利用業(yè)務(wù)。
2025年上半年,德林海實現(xiàn)營收1.08億元,同比下降47.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-302.3萬元,同比下降112.49%,上年同期為盈利2477.2萬元。
談及業(yè)績下降,德林海稱,主要原因系部分在手訂單尚未完成驗收,如通海縣杞麓湖藍藻水華原位防控項目尚待驗收部分金額7082.52萬元、新沂市駱馬湖西北部藍藻防控工程尚待驗收部分金額4250.03萬元等。
8月27日,德林海收跌5.62%報22.32元/股,總市值25億元。(中新經(jīng)緯APP)
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